|
Faktúra |
8323812636
|
Telekomunikačné služby
|
44,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
230016
|
Kancelárske potreby
|
78,86 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
ABC DEAL s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
2023082
|
Všeobecný materiál
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
František Jankovič - SINET |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
20230224
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
7672508196
|
Elektrická energia
|
153,33 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
23950971
|
Predplatné
|
260,04 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Verlag Dashofer |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
230093
|
Všeobecný materiál
|
337,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
CODEA s.r.o |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
22307316
|
Všeobecný materiál
|
97,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
123101979
|
Všeobecný materiál
|
299,99 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Čarovné farby s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
23002470
|
Predplatné
|
257,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Verlag Dashofer |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
Faktúra |
8669254680
|
Plyn
|
405,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
Faktúra |
7731835530
|
Elektrická energia
|
153,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
Faktúra |
20230410
|
Preprava žiakov na súťaž
|
303,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
BG BUS s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
Faktúra |
230109
|
Všeobecný materiál
|
60,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
Faktúra |
20230426
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
Faktúra |
2000071950
|
Vodné
|
14,95 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Bratis.vodarenska spol. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
Faktúra |
8327348662
|
Telekomunikačné služby
|
44,29 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
Faktúra |
8327246055
|
Telekomunikačné služby
|
108,04 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
Faktúra |
2023060
|
Služby
|
602,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Richard Oravec |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
Faktúra |
1123014999
|
Stravné lístky
|
2 040,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
14.07.2023 |