|
|
Faktúra |
8321936179
|
Telekomunikačné služby
|
109,28 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322035048
|
Telekomunikačné služby
|
44,29 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7672484851
|
Elektrická energia
|
153,33 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230279
|
Čistiace prostriedky
|
90,86 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8688514176
|
Plyn
|
2 048,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7682413486
|
Elektrická energia
|
153,33 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1123003759
|
Stravné lístky
|
1 909,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4743439531
|
Učebné pomôcky
|
705,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
Všeobecný materiál
|
94,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Tlačiareň DURLAK s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
122056544
|
Stravné lístky
|
1 833,60 |
s DPH |
|
15922
|
28.10.2022 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220934
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Služby
|
2 052,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Základná škola |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314638114
|
Telekomunikačné služby
|
108,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0622022
|
Služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok BA |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314736452
|
Telekomunikačné služby
|
44,29 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1221216
|
Zdravotná služba
|
540,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
MG PZS s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7701792434
|
Elektrická energia
|
83,82 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8669034589
|
Plyn
|
377,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122051741
|
Stravné lístky
|
2 157,84 |
s DPH |
|
15922
|
03.10.2022 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |