|
Faktúra |
2503623
|
Všeobecný materiál
|
514,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ZGABUR Štefan |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
7201291377
|
Elektrická energia
|
91,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
1125009310
|
Stravné lístky
|
2 164,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
250033
|
Všeobecný materiál
|
614,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
INFO - SOFT, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
212025
|
Prenájom priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Základná škola s materskou školou Dojč |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
8367246559
|
Telekomunikačné služby
|
36,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
8367186922
|
Telekomunikačné služby
|
116,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
3
|
Služby
|
2 263,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Základná škola |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
20250330
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
250091
|
Služby
|
47,19 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
ACERO s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
8650897092
|
Plyn
|
385,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
3250225
|
Služby
|
183,27 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
MGGDPR |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
Faktúra |
2000146243
|
Vodné a stočné
|
76,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Bratis.vodarenska spol. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
10.04.2025 |
|
Faktúra |
251000021
|
Všeobecný materiál
|
44,14 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
PCP elektro |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
10.04.2025 |
|
Faktúra |
8670148059
|
Plyn
|
703,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
10.04.2025 |
|
Faktúra |
1125006539
|
Stravné lístky
|
2 383,91 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
10.04.2025 |
|
Faktúra |
8365654347
|
Telekomunikačné služby
|
36,91 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
10.04.2025 |
|
Faktúra |
8365592388
|
Telekomunikačné služby
|
113,79 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
10.04.2025 |
|
Faktúra |
20250221
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
10.04.2025 |
|
Faktúra |
7141955897
|
Elektrická energia
|
94,97 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
10.04.2025 |